Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 968 registros Informações atualizadas em: 15/12/2025 - 15:26:39

DIÁRIA: 647/2024 26/11/2024

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Beneficiário: CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS

Quantidade: 2

Valor unidade: 400,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 009/2024 22/11/2024

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO ENCON [...]

Beneficiário: JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR

Quantidade: 2

Valor unidade: 600,00

Valor total: 1.200,00

DIÁRIA: 640/2024 21/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA ELLEN FONSECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Beneficiário: ELLEN FONSECA DORIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 638/2024 21/11/2024

AUTORIZAR A O SERVIDOR RENILSON DA SILVA ARCANJO, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: RENILSON DA SILVA ARCANJO

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 637/2024 21/11/2024

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IZANDRA CHISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM , NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00(TRAZETOS E CINQUENTA REAIS) [...]

Beneficiário: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 636/2024 21/11/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Beneficiário: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 635/2024 21/11/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 634/2024 21/11/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Beneficiário: ELIANE GRACY LEMOS GOMES

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 632/2024 21/11/2024

AUTORIZAR AO SENHOR ADIVANILDO LUCENA PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)

Beneficiário: ADIVANILDO LUCENA PEREIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 400,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 628/2024 19/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA NARA LIDIA DE SOUZA E SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: NARA LIDIA DE SOUZA E SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 627/2024 19/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA DORINEID BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: DORINEID BAIA RODRIGUES

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 626/2024 19/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Beneficiário: PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS

Quantidade: 2

Valor unidade: 400,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 625/2024 18/11/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR CLARQSON DE SOUZA SANTOS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),

Beneficiário: CLARQSON DE SOUZA DOS SANTOS

Quantidade: 5

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.750,00

DIÁRIA: 624/2024 18/11/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR MAYKON DO NASCIMENTO SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: MAYCON DO NASCIMENTO SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 620/2024 12/11/2024

AUTORIZAR A SERVIDORA MIRIA CAMPOS MEIRELES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: MIRIA CAMPOS MEIRELES

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 619/2024 12/11/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR ANDESOM DENIS DA SILVA CRUZ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: ANDESOM DENIS DA SILVA CRUZ

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 618/2024 12/11/2024

AUTORIZAR AO SERVIDOR ARLISSON BANDEIRA DE ALMEIDA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: ARLISSON BANDEIRA DE ALMEIDA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 617/2024 12/11/2024

AUTORIZAR AO SENHOR ADIVANILDO LUCENA PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Beneficiário: ADIVANILDO LUCENA PEREIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 400,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 008/2024 11/11/2024

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 12 A 19 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), EM RAZÃO DE COMPROMISSOS OFIC [...]

Beneficiário: JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR

Quantidade: 4

Valor unidade: 1.000,00

Valor total: 4.000,00

DIÁRIA: 605/2024 08/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA CARLA DOS SANTOS ALBARADO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Beneficiário: CARLA DOS SANTOS ALBARADO

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 604/2024 08/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA LUCILEIDE MATIAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: LUCILEIDE MATIAS DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 603/2024 08/11/2024

AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 602/2024 08/11/2024

AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: ELIANE GRACY LEMOS GOMES

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 601/2024 08/11/2024

AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA R [...]

Beneficiário: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 600/2024 08/11/2024

AUTORIZAR A PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). [...]

Beneficiário: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 597/2024 01/11/2024

AUTORIZAR PARA A SENHORA KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 596/2024 01/11/2024

AUTORIZAR AO SENHOR HELTON JOSE QUARESMA DE QUEIROZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: HELTON JOSE QUARESMA DE QUEIROZ

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 591/2024 01/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA MARA DALILA ALVES DE SOUZA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: MARA DALILA ALVES DE SOUZA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 590/2024 01/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA MARIA DE JESUS LIMA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: MARIA DE JESUS LIMA DOS SANTOS

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 589/2024 01/11/2024

AUTORIZAR A SENHORA RODRIGO SANTOS ISHIGURO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Beneficiário: RODRIGO SANTOS ISHIGURO

Quantidade: 6

Valor unidade: 350,00

Valor total: 2.100,00

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